Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
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31080019 |
4,80 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
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31080017 |
39,81 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 05010253
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS.
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31080016 |
106,16 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 05010211
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
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31080015 |
145,97 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 05010240
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DA CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA.
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31080012 |
26,54 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 05010176
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DA PREFEITA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.
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31080011 |
13,27 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 05010213
00.000.000/2564-04
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE TURISMO.
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31080009 |
66,35 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080002
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS N° 202500021191, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE.
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31080005 |
41,36 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080001
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS N° 2024950059714, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE [...]
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31080004 |
804,69 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080065
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GE [...]
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31080002 |
1.643,00 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 03080082
07.606.478/0001-09
RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS FISCAIS AO ORGÃO COMPETENTE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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31080018 |
18,15 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 05010036
33.683.111/0001-07
RECEITA FEDERAL - PARC / PASEP
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03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PARCELAMENTO NÃO PREVIDÊNCIARIO - PIS/PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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31080008 |
1.790,31 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 01070067
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA DO PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINANÇAS.
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31080003 |
27.722,08 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 05010117
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - FMS / HOSPITAL CONTRATADOS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.
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28080071 |
1.945,20 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 04050061
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - FMS / PLANTONISTA CONTRATADOS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS / PLANTONISTA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
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28080070 |
7.790,00 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 05010149
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - FMS / CONTRATADOS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.
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28080067 |
3.566,20 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 05010126
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PGTO - FMS / ACS CONTRATADOS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ACS.
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28080065 |
15.561,60 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 05010144
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PGTO - FMS / AG ENDEMIAS CONTRATADOS
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10 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SETOR ENDEMIAS.
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28080062 |
7.780,80 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 03080124
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
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12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO CRIANÇA FELIZ.
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28080058 |
6.419,93 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 03080123
FOLHA DE PAG. PROJETO CRIAN?A FELIZ
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12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO CRIANÇA FELIZ.
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28080057 |
1.000,00 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 01060049
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
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12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
28080056 |
1.200,00 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 05010269
FOLHA DE PAG. PSB (PROJETO)
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
28080055 |
2.821,00 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 03080086
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - ASSIS. SOCIAL / CONTRATADOS
|
12 - SEC. MUNIC.ASSIST.SOCIAL,DIRET. HUMANOS,MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
28080043 |
19.786,48 |
|
| 28/08/2026 |
EMPENHO: 01060029
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGTO - SEFIN / CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
28080036 |
9.726,00 |
|
| 28/08/2026 |
EMPENHO: 03080089
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PAGTO - SEFIN / CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
28080033 |
9.726,00 |
|
| 28/08/2026 |
EMPENHO: 03080083
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PGTO - ATTM / CONTRATADOS
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19 - AUTARQUIA DE TRANS. E TRANSP. MUNICIPAIS
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES MUNICIPAIS.
|
28080029 |
26.649,24 |
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| 28/08/2026 |
EMPENHO: 05010043
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - LIMPEZA PUBLICA / CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA PUBLICA.
|
28080027 |
6.701,21 |
|
| 28/08/2026 |
EMPENHO: 01070042
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - SEINFRA / CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
|
28080023 |
93.662,96 |
|
| 28/08/2026 |
EMPENHO: 05010046
07.606.478/0001-09
FOLHA PGTO - SECULT / CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA CULTURA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA.
|
28080019 |
3.242,00 |
|
| 28/08/2026 |
EMPENHO: 05010022
07.606.478/0001-09
FOLHA DE PGTO GABINETE - CONTRATADOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA.
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28080010 |
4.863,00 |
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